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发文单位:1分快3计划成文日期:2019年06月05日
标  题:1分快3计划关于转发县审计局2019年度审计项目计划的通知(大政办发〔2019〕47号)
发文字号: 大政办发〔2019〕47号 发布日期:2019年06月10日

1分快3计划关于转发县审计局2019年度审计项目计划的通知(大政办发〔2019〕47号)

2019-06-10 10:19     来源:1分快3计划
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各乡(镇)人民政府,县人民政府各组成部门、各直属机构:

《大化瑶族自治县审计局2019年度审计项目计划》已经1分快3计划同意,现转发给你们,请认真组织实施。

 

 

 

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2019年6月5日  

(此件公开发布)

 

大化瑶族自治县审计局

2019年度审计项目计划

 

依据《中华人民共和国审计法》规定,按照审计署、自治区审计厅、河池市审计局2019年审计项目计划有关安排,围绕中央、自治区、河池市及县委县政府的重大决策部署以及对审计工作的有关要求,制定本计划。

一、总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十八大、十八届历次全会精神、十九大、十九届二中、三中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神和对广西工作的重要指示,认真贯彻落实中央、自治区、河池市和县委县政府的各项决策部署,紧扣经济社会主要矛盾变化,紧紧围绕县委县政府工作中心,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,突出审计重点,拓展审计监督的广度和深度,消除监督盲区,做到应审尽审、凡审必严、严肃问责,充分发挥审计在保障全县经济持续健康发展、社会和谐稳定中的护航作用,以优异成绩迎接新中国成立70周年。

二、主要原则

(一)围绕中心,突出重点。紧紧围绕县委、县人民政府工作中心,准确把握审计工作的着力点,立足财政财务收支审计,扎实开展政策落实跟踪审计;领导干部自然资源资产离任审计;财政、民生、经济责任、投资等专项审计,加强对重点领域、重点部门、重点资金和重点环节的审计监督。

(二)强化服务,促进发展。在坚持客观求实、坚持问题导向,及时发现问题的基础上,积极推动问题的及时解决,找准发挥审计服务作用的着力点,注重引导、预防和参谋作用的发挥,服务部门科学管理、服务领导科学决策、服务大局科学发展,积极发挥审计监督服务经济社会发展的建设性作用。

(三)加强创新,提升效率。创新审计工作的组织方式和技术方法,积极加大审计资源整合力度,加强国家审计、社会审计力量的统筹聚合力度,扎实开展大数据审计,加强数字化审计方式的应用,增强信息化环境下审计监督能力,不断提升审计工作效率。

三、计划审计项目

(一)政策落实跟踪审计(审计署统一部署,全区统一组织,含减税降费情况专项审计和清理拖欠民营企业、中小企业账款情况专项审计)。

(二)财政审计

1.2018年度县本级财政预算执行和决算草案审计。

2.本级一级预算单位部分重点事项审计调查。

3.部门预算执行审计。

(三)专项资金审计

大化县2018年东西部扶贫协作和对口支援资金管理使用情况专项审计。

(四)经济责任审计

1.中共贡川乡委员会书记周知同志经济责任审计。

2.原贡川乡人民政府乡长黎冬梅同志经济责任审计。

3.河池市大化生态环境局局长韦小金同志经济责任审计(续审项目)。

(五)公共投资审计

1.大化县古江大道道路工程审计

2.大化县那马水库扩容工程审计

3.大化县民族新城幼儿园综合楼审计

4.大化县2018年石漠化综合治理工程审计

5.大化县金河集贸市场改造、外围排水沟改造工程审计

6.大化县易地扶贫搬迁与城镇化结合试点二期工程古江安置区治污工程审计

7.大化县2019年重大项目跟踪审计

8.对全县中介审核的项目抽取20%以上进行复核审计

四、工作要求

坚持围绕中心、服务发展,以强化稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实为重点,促进深化改革、推进法治建设,以“总体分析、发现疑点、分散核实、系统研究”的大数据审计模式为指导,依法独立行使审计监督权,确保圆满完成2019年度审计项目计划任务。

(一)加强监督管理,不断提高审计工作质量和绩效。

切实加强审计现场管理、审计质量控制、审计整改落实、审计成果利用、审计信息报送等各环节的统筹协调工作,严格审核把关,确保审计质量。要及时对审计项目组织实施情况进行全面总结,肯定成效,查找不足,不断提高审计管理水平,提升审计工作绩效。

(二)创新方式方法,不断加强审计信息化建设和运用。

通过整合资源,不断增强在信息化环境下查错纠弊、打击犯罪、规范管理的能力。要求具备条件的项目必须充分利用AO系统开展审计,进一步探索“总体分析、发现疑点、分散核实、系统研究”的数字化审计模式,为加快审计信息化建设积累经验。

(三)优化整合资源,依法文明审计。

全体参审人员要严格在法定职责权限范围内按照法定程序依法独立开展审计工作,审计中要严格执行审计机关党风廉政建设责任制、审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律等各项制度和规定,坚持客观公正、实事求是,充分听取被审计单位意见,切实做到依法、廉洁和文明审计。

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